Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ
У нас небольшая организация. Бухгалтерский и налоговый учет ведет только один человек — наш главбух. Прошлой осенью она попала в больницу: нетрудоспособность пришлась на период сдачи отчетности. Среди отчетов, которые мы не отправили, был и 6-НДФЛ. Штрафы за просрочку этого отчета начисляют по особым правилам.
НПА, регулирующие штрафы за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ
Просрочка 6-НДФЛ — это налоговое правонарушение. Но за опоздание с отчетностью грозит не только налоговая, но и административная ответственность. Как нам объяснили в нашей территориальной инспекции, за несвоевременную сдачу отчета по НДФЛ накажут:
- по статье 126 НК РФ — за то, что не предоставили в ИФНС информацию, которая нужна для налогового контроля;
- по статье 76 НК РФ — за то, что просрочили сдачу расчета на 20 рабочих дней или больше.
Административная ответственность — это предупреждение или штраф на должностных лиц организации, например, на руководителя или главного бухгалтера. ИП к административке за просрочку 6-НДФЛ не привлекают.
Используйте бесплатно инструкции от экспертов КонсультантПлюс, чтобы вовремя сдать расчет 6-НДФЛ.
Сроки предоставления 6-НДФЛ
Чтобы не нарваться на штраф за просрочку или несдачу 6-НДФЛ, запомните сроки его сдачи. Расчет по подоходному налогу сдают за каждый квартал — до 25-го числа следующего месяца после его окончания (п. 2 ст. 230 НК РФ). Годовой отчет надо сдать до 25 февраля. Но если предельная дата отчетности за квартал или за год выпала на праздник или выходной, налоговики переносят сдачу на следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). И это не просрочка, вас никто не оштрафует.
Сроки сдачи расчета по подоходному налогу в 2025 году;
- за 1 квартал — до 25.04.2025;
- за полугодие — до 25.07.2025;
- за 9 месяцев — до 27.10.2025;
- за год — до 26.02.2026.
Заполняйте только актуальный бланк расчета по подоходному налогу и сдавайте его корректным способом. Если отчитаетесь на бумаге вместо электронного формата, вас тоже оштрафуют — на 200 рублей (ст. 119.1 НК РФ). Правильный бланк, порядок его заполнения и формат предоставления расчета найдете в Приказе ФНС № ЕД-7-11/649@ от 19.09.2023.

Бесплатно скачать бланк или образец этого документа в КонсультантПлюс! Скачать бесплатно
Какой штраф за несвоевременную 6-НДФЛ
Стандартный штраф за несвоевременный отчет по подоходному налогу — 1000 рублей за каждый полный и неполный месяц просрочки (ст. 126 НК РФ). Опоздали на 2 дня? Заплатите налоговикам 1000 рублей. Просрочили расчет на 14 дней? Штраф тот же — 1000 рублей. Не сдавали отчет 2 месяца? Тогда придется заплатить уже 2000 рублей.
Но учтите, что если опоздание по 6-НДФЛ — 20 рабочих дней с установленной даты сдачи или больше, возникает риск блокировки операций по расчетным счетам и переводов электронных денежных средств (п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Но вы сможете сами проверить, грозит ли вам приостановление расчетов. Для этого налоговики запустили специальный сервис «Как меня видит налоговая». Он находится в личном кабинете юрлиц и ИП, во вкладке «Риск блокировки счета». Если пропустите срок по 6-НДФЛ, на следующий день увидите в ЛК количество дней до возможной блокировки.
Кроме того, за несвоевременную сдачу расчета по НДФЛ административная ответственность грозит и должностным лицам (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). Виновного работника оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей.